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Consulta formulada por:
¿Cómo contabilizamos un taller no impartido si ya tenía un cargo el año anterior?
25.01.11
Somos una federación, llevamos la contabilidad por partida doble, en el año 2009 hicimos un cargo de una factura por docencia de un taller, en el año 2010 decidimos no hacer este taller, ¿cómo podemos contabilizarlo?
Gracias
Respuestas
Aportada por:
Trabaja en:
Asesor particular
07.02.11
Tendríamos que saber la contrapartida que le pusísteis a ese cargo. Imagino que no se hizo un pago sino que figurará como deuda en el ejercicio 2010. Si no se va a hacer el taller, la deuda ya no existe. Habrá que anular la deuda contra una cuenta de ingreso, la 778, Ingresos excepcioneles, por ejemplo.
Respuesta del participante:
08.02.11
Perdon por la mala explicación voy a intentar explicarlo mejor
Llevamos la contabilidad por partida doble y con el contaplus elite, a finales del 2009 hice el cargo de una factura por dos talleres formativos 623…..a 5134…. 400,00€ y 623….. a 5134….. 500,00€. En el 2010 se decidio por problemas economicos hacer solo el de 500,00€ .
Mi pregunta es como saldo la deuda que hemos creado, ya que no vamos a hacer el otro taller.
Aportada por:
Asesor Fiscal y Contable
Trabaja en:
Asesor particular
08.02.11
Como bien te ha dicho mi compañero, y después de tu nueva explicación. El asiento que tendrás que hacer es
5134… 400,00 € a 778… 400,00 €
Respuesta del participante:
09.02.11
Muchas gracias, voy a hacerlo asi.
Un saludo y gracias otra vez